Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту

Переклад цієї сторінки:

інтерфейс:документи:оплати_вхідні_вихідні

Це стара версія документу!


Оплати вхідні/Оплати вихідні

Пункт меню

“Документи”-“Оплати вхідні”, “Документи”-“Оплати вихідні”


Для чого використовується

Документи Оплати вхідні/Оплати вихідні використовуються для фіксації оплат, передоплат на замовлення, службових видач грошей або для врахування додаткових витрат компанії.

Документи Оплати вхідні/Оплати вихідні впливають на облік організації (збільшують або зменшують заборгованість клієнтів перед нею та її перед постачальниками).


Як користуватися

Головний екран журналу виводиться у вигляді таблиці з основними атрибутами документів.

Над списком документів міститься додаткова функціональна панель для керування журналом. Більшість функцій цього списку можуть бути викликані за допомогою гарячих клавіш, комбінації яких написані прямо на самих кнопках.

У журналі активна оплата виділяється вказівником (чорний трикутник у крайньому лівому полі у списку документів), на одному з полів активної оплати знаходиться курсор (це поле виділено сірим кольором).

Функції в Журналах "Оплати вхідні/Оплати вихідні"

  • Создать - создать новый пустой документ;
  • Изменить - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка);
  • Копировать - создать копию активного документа;
  • Удалить - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезает, он виден в списке, но со статусом “Удален”);
  • Фильтр по дате - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку “Обновить”;
  • Обновить - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места);
  • Дерево связей - показывает все документы, которые связаны с активным документом;
  • На основании - создать необходимый документ на основании активного документа;
  • Отбор - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер, Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам;
  • Отключить отбор - полностью сбрасывается фильтр отбора;
  • Печать списка - вывести на экран подготовленный для печати Журнал заказовнаходить документы в журнале по любым запросам.


Создание нового документа оплаты

После нажатия кнопки “Создать” программа откроет форму для создания новой оплаты.

Поле Организация программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле “ Имя счета/кассы подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут “По умолчанию”).

Поле Партнер нужно указать оператору, а в поле Договор программа автоматически подставляет Договор по умолчанию из карточки того контрагента, который указан в поле Партнер.

Поле “Статья движения денежных средств” нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: Справочник "Статьи движения денежных средств".

Если поля Организация, Имя счета/кассы отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку […] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.

Поле Примечание является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.


В поле “Сумма” вводится сумма оплаты. Если документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.

В случае оформления продажи через ”Экран кассира/официанта“, программа автоматически создает документ «Реализация товаров и услуг (Продажа)», на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы.

Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через ”Экран кассира/официанта“, автоматически создается документ “Расход денежных средств” с активной галочкой “Служебная выдача”.


Дополнительные возможности

Функция "На основании"

Используя функцию “На основании” можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ “Приход денежных средств”/“Расход денежных средств” или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы.

В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».

інтерфейс/документи/оплати_вхідні_вихідні.1653467012.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/25 11:23 повз ipostalatii

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki