Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


інтерфейс:документи:оплати_вхідні_вихідні

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Наступна ревізія
Попередня ревізія
інтерфейс:документи:оплати_вхідні_вихідні [2022/05/23 19:22] – створено ipostalatiiінтерфейс:документи:оплати_вхідні_вихідні [2022/05/27 16:05] (поточний) ipostalatii
Рядок 1: Рядок 1:
-====== Оплаты входящие/Оплаты исходящие ======+====== Оплати вхідні/Оплати вихідні ======
  
 ===== Пункт меню ===== ===== Пункт меню =====
-"Документы"-"Оплаты входящие", "Документы"-"Оплаты исходящие"+"Документи"-"Оплати вхідні", "Документи"-"Оплати вихідні"
  
  
Рядок 9: Рядок 9:
  
  
-===== Для чего используется =====+===== Для чого використовується=====
  
-Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие** используются для фиксации оплат, предоплат по заказам, служебных выдач денег или для учета дополнительных расходов компании.+Документи **Оплати вхідні/Оплати вихідні** використовуються для фіксації оплат, передоплат на замовлення, службових видач грошей або для врахування додаткових витрат компанії.
  
-Документы **Оплаты входящие/Оплаты исходящие**  влияют на учет организации величивают или уменшают задолженность клиентов перед ней и ее перед поставщиками).+Документи **Оплати вхідні/Оплати вихідні** впливають на облік організації (збільшують або зменшують заборгованість клієнтів перед нею та її перед постачальниками).
  
 ---- ----
  
-===== Как пользоваться ===== +===== Як користуватися ===== 
-Главный экран журнала выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.+Головний екран журналу виводиться у вигляді таблиці з основними атрибутами документів.
  
-Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.+Над списком документів міститься додаткова функціональна панель для керування журналом. Більшість функцій цього списку можуть бути викликані за допомогою гарячих клавіш, комбінації яких написані прямо на самих кнопках.
  
-В журнале  активная оплата выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), на одном из полей активноой оплаты находится курсор (это поле выделено серым цветом).+У журналі активна оплата виділяється вказівником (чорний трикутник у крайньому лівому полі у списку документів), на одному з полів активної оплати знаходиться курсор (це поле виділено сірим кольором).
  
-==== Функции в Журналах "Оплаты входящие/Оплаты исходящие" ====+==== Функції в Журналах "Оплати вхідні/Оплати вихідні" ====
  
-  * **Создать** - создать новый пустой документ; +  * **Створити** - створити новий порожній документ; 
-  * **Изменить** - изменить активный документ (будет редактироваться активный документ из списка); +  * **Змінити** - змінити активний документ (редагуватиметься активний документ зі списку); 
-  * **Копировать** - создать копию активного документа; +  * **Копіювати** - створити копію активного документа; 
-  * **Удалить** - пометить документ на удаление (Обратите внимание, помеченный документ из системы не исчезаетон виден в спискено со статусом "Удален"); +  * **Видалити** - помітити документ на видалення (Зверніть увагу, позначений документ із системи не зникаєвін видно у спискуале зі статусом "Видалений"); 
-  * **Фильтр по дате** - используется для фильтрации документов журнала по необходимому временному периоду. После установки диапазона дат нужно нажать кнопку "Обновить"; +  * **Фільтр за датою** - використовується для фільтрації документів журналу за потрібним тимчасовим періодом. Після встановлення діапазону дат потрібно натиснути кнопку "Оновити"; 
-  * **Обновить** - обновить журнал документов. Используется после установки временного периода для включения фильтра по дате или для ручного обновления журнала (например, в тех случаях, когда были внесены изменения в документы с другого рабочего места); +  * **Оновити** - оновити журнал документів. Використовується після встановлення часового періоду для ввімкнення фільтра за датою або для ручного оновлення журналу (наприклад, у випадках, коли були внесені зміни до документів з іншого робочого місця); 
-  * **Дерево связей** - показывает все документыкоторые связаны с активным документом; +  * **Дерево зв'язків** - показує всі документипов'язані з активним документом; 
-  * **На основании**  - создать необходимый документ на основании активного документа; +  * **Задіяти для**  - створити необхідний документ на основі активного документа; 
-  * **Отбор** - фильтр, который позволяет отобрать все документы по выбранному полю журнала (Номер, Сумма документа, Партнер,  Организация, Номер входящего документа, Пользователь). Фильтр многоразовый, позволяет поочередно отобрать документы по нескольким параметрам; +  * **Відбір** - фільтр, який дозволяє відібрати всі документи за вибраним полем журналу (Номер, Сума документа, Партнер, Організація, Номер вхідного документа, Користувач). Фільтр багаторазовий, дозволяє по черзі відібрати документи за декількома параметрами
-  * **Отключить отбор**  - полностью сбрасывается фильтр отбора+  * **Вимкнути відбір**  - повністю скидається фільтр відбору
-  * **Печать списка** - вывести на экран подготовленный для печати **Журнал заказов**находить документы в журнале по любым запросам.+  * **Друк списку** - вивести на екран підготовлений для друку ** Журнал замовлень ** знаходити документи в журналі за будь-якими запитами.
  
 {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}} {{ :интерфейс:документы:kassa1.png |}}
Рядок 43: Рядок 43:
  
  
-==== Создание нового документа оплаты ====+==== Створення нового документа оплати ====
  
-После нажатия кнопки **"Создать"** программа откроет форму для создания новой оплаты+Після натискання кнопки **"Створити"** програма відкриє форму для створення нової оплати
  
-Поле **Организация** программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле **" Имя счета/кассы** подставляется главный счет/каса (тотчто имеет атрибут "По умолчанию"). +Поле **Організація** програма заповнює автоматичновикористовуючи дані останнього створеного документа, у полі **" Ім'я рахунку/каси** підставляється головний рахунок/каса (тойщо має атрибут "За замовчуванням"). 
  
-Поле **Партнер** нужно указать оператору, а в поле **Договор** программа автоматически подставляет **Договор по умолчанию** из карточки того контрагента, который указан в поле **Партнер**.+Поле **Партнер** потрібно вказати оператору, а в полі **Договір** програма автоматично підставляє **Договір за замовчуванням** з картки контрагента, який вказаний у полі **Партнер**.
  
-Поле "Статья движения денежных средств" нужно заполнять исходя из задач разделения движения денежных средств, используемых в организации. См. также: [[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Справочник "Статьи движения денежных средств"]]. +Поле " Стаття руху коштів необхідно заповнювати виходячи із завдань поділу руху коштів, що у організації. Див. також:[[интерфейс:справочники:справочник_статьи_движения|Довідник "Статті руху грошових коштів"]]. 
  
-Если поля **Организация, Имя счета/кассы** отличаются от тех, что подставила программа, их  можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку [...] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.+Якщо поля **Організація, Ім'я рахунка/каси** відрізняються від тих, що підставила програма, їх можна легко змінити. Для цього потрібно натиснути кнопку[...] наприкінці будь-якого поля та вибрати необхідні дані з відповідних довідників.
  
  
-Поле **Примечание** является служебным, его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.+Поле **Примітка** є службовим, його можна використовувати на розсуд користувача для спрощення та систематизації обліку, а також для зв'язування первинної (паперової) документації з програмою.
  
 ---- ----
  
  
-В поле **"Сумма"** вводится сумма оплатыЕсли документ оплаты создается на основании поступления товаров или реализации товаров товаров, сумма будет поставляться автоматически.+У полі **"Сума"** вводиться сума оплатиЯкщо документ оплати створюється на підставі надходження товарів або реалізації товарів, сума буде поставлятися автоматично.
  
-В случае оформления продажи через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", программа автоматически создает документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реализация товаров и услуг (Продажа)»]], на основании которого (согласно выбранного способа оплаты в Экране кассира/официанта) создается документ «Приход денежных средств» на сумму продажи, и выводится на печать «Чек» утвердженной формы.+У разі оформлення продажу через"[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Екран касира/офіціанта]]", програма автоматично створює документ [[интерфейс:документы:реализация_товаров_услуг|«Реалізація товарів та послуг (Продаж)»]], на підставі якого (згідно з обраним способом оплати в Екрані касира/офіціанта) створюється документ «Прихід грошових коштів» на суму продажуі виводиться на друк «Чек» затвердженої форми.
  
-Также если оформляется выдача денежных средств с кассы через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Экран кассира/официанта]]", автоматически создается документ "Расход денежных средств" с активной галочкой "Служебная выдача".+Також якщо оформляється видача коштів з каси через "[[интерфейс:документы:экран_кассира_официанта|Екран касира/офіціанта]]", автоматично створюється документ "Витрата коштів" з активною галочкою "Службова видача".
  
 {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}} {{ :интерфейс:документы:kassa2.png |}}
Рядок 75: Рядок 75:
 ---- ----
  
-===== Дополнительные возможности =====+===== Додаткові можливості =====
  
-====Функция "На основании" ====+==== Функція "На підставі" ====
  
-Используя функцию **"На основании"** можно создать другой учетный документ, связанный с данным: на основании других документов создать документ "Приход денежных средств"/"Расход денежных средств" или, наоборот, на основании документа про оплату создать другие документы. +Використовуючи функцію **"На підставі"**можна створити інший обліковий документ, пов'язаний з даним: на підставі інших документів створити документ "Прихід грошових коштів"/"Витрата коштів" або, навпакина підставі документа про оплату створити інші документи.
- +
-В таком случае появляется возможность легко контролировать все оплаты в связке с другими документами, используя «Дерево связей».+
  
 +У такому випадку з'являється можливість легко контролювати всі оплати у зв'язці з іншими документами, використовуючи Дерево зв'язків.
    
  
інтерфейс/документи/оплати_вхідні_вихідні.1653322942.txt.gz · Востаннє змінено: 2022/05/23 19:22 повз ipostalatii

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki