“Документы”-“Возврат от покупателя”
Документ “Возврат от покупателя” предназначен для оформления возврата покупателями купленных ранее товаров.
Данный документ влияет на учет организации в программе: увеличивает количество товаров на том складе, на который выполняется возврат товаров. Также документ “Возврат поставщику” увеличивает сумму задолженности перед клиентом.
В случае оформления возврата через "Екран касира/офіціанта", программа автоматически создает документ “Возврат от покупателя”, на основании которого создает документ “Расход денежных средств” на сумму возврата, и выводит на печать “Расходный чек” утвержденной формы.
Главный экран журнала “Возврат от покупателя” выводится в виде таблицы с основными атрибутами документов.
Над списком документов находится дополнительная функциональная панель для управления журналом. Большинство функций из этого списка могут быть вызваны с помощью горячих клавиш, комбинации которых написаны прямо на самих кнопках.
В журнале документов активный документ выделяется указателем (черный треугольник в крайнем левом поле в списке документов), а на одном из полей активного документа находится курсор (это поле выделено серым цветом).
Под панелью функций находится Строка поиска, с помощью которой можно легко найти документы в журнале по любым запросам.
При оформлении возврата через “Экран кассира/официанта” программа автоматически создает документ “Возврат от покупателя”, на основании которого создает документ “Расход денежных средств” на суму возврата и выводит на печать “Расходный чек” утвержденной формы.
(Подробно: "Экран кассира/официанта").
Новый возврат товаров в бэк-офисе программы (с рабочего места Администратора/Бухгалтера) рекомендуется создавать на основании той “Реализации товаров и услуг”, по которой была продажа товара. В таком случае появляется возможность легко контролировать все возвраты в связке с реализациями и заказами покупателей, используя “Дерево связей”.
Для создания возврата без привязки к другим документам, нужно нажать кнопку “Создать”, и программа откроет форму для создания нового документа.
Поля Организация, Склад программа заполняет автоматически, используя данные последнего созданного документа, в поле “ Имя счета/кассы подставляется главный счет/каса (тот, что имеет атрибут “По умолчанию”).
Поле Партнер нужно указать оператору, а в поле Договор программа автоматически подставит Договор по умолчанию из карточки того контрагента, который указан в поле Партнер.
В поле “Оператор” подставляется имя активного пользователя (того, кто выполнил вход в программу). В поле “Склад” указывается тот склад, на который производится возврат товара покупателю.
Если поля Организация, Склад, Имя счета/кассы отличаются от тех, что подставила программа, их можно легко изменить. Для этого нужно нажать кнопку […] в конце любого поля и выбрать необходимые данные из соответствующих справочников.
В поле “Имя товара/услуги” можно вводить: Имя товара, Код товара или Штрихкод.
Также можно выбрать нужные товары из “Справочника Товаров”, щелкнув мышкой на кнопку, помеченную цифрой 1.
В поле “Количество” вводится количество возвращаемого товара.
Поля “Код”, “Штрихкод” в этом документе являются информационными, они не доступны для редактирования и ввода.
Поле “Примечание” является служебным, и его можно использовать по усмотрению пользователя для упрощения и систематизации учета, а также для связывания первичной (бумажной) документации с программой.
Примечание! Напечатать документ возврата от клиента можно только через “Экран кассира/официанта” в момент оформления этого возврата.